Terminarz - Październik
- przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
- przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
- wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14
- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2017 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata za wrzesień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za wrzesień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 r.
- wpłata za wrzesień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 r.
- wpłata na PFRON za wrzesień 2017 r.
- wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku VAT za III kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
- wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2017 r.
- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2017 r. - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy
Terminarz
GOFIN PODPOWIADA
Kompleksowe opracowania tematyczne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM
Forum aktywnych księgowych
|